Número do Processo: |
0000994/2024 |
Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Ação: |
2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000472/2024 |
Data do Empenho: |
20/02/2024 |
Número da Liquidação: |
0000547/2024 |
Data da Liquidação: |
20/02/2024 |
Número do Pagamento: |
0001154/2024 |
Data do Pagamento: |
05/03/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
ANNA URSULLA OLMO DE ANDRADE |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.075.68*-** |
Histórico: |
Estimativa de despesas com diárias para Secretária de Educação, no exercício de 2024. |
Valor: |
50,00 |