Número do Processo: | 0007861/2023 | ||
Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Ação: | 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
Número do Empenho: | 0000036/2024 | Data do Empenho: | 02/01/2024 |
Número da Liquidação: | 0000386/2024 | Data da Liquidação: | 18/03/2024 |
Número do Pagamento: | 0000455/2024 | Data do Pagamento: | 20/03/2024 |
Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
Favorecido: | GILSON KUMM | ||
CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.050.99*-** | ||
Histórico: | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR GILSON KUMM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2024. DIAS 25,28,31/01/2024 e 03,06,08,12,15,18,21,24,27/02/2024 e 01,04,07/03/2024 - LEVOU PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE COLATINA, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM. | ||
Valor: | 750,00 |