PAGAMENTO 0002273/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002273/2020 Data do Pagamento: 29/12/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002025/2020 Número do Empenho: 0001381/2020
Beneficiário: POSTO OURO BRANCO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETRIA, RELATATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
Valor: R$ 1.815,03
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000004/2020
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000002/2020
Processo: 0005251/2019