PAGAMENTO 0007851/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0007851/2020 Data do Pagamento: 16/12/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006097/2020 Número do Empenho: 0003880/2020
Beneficiário: Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.335.348/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessidades da Semec e das escolas SEMEC - AF 682/2020 - TERMO 63/2019
Valor: R$ 114,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000030/2019
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000095/2020
Processo: 0000365/2019