PAGAMENTO 0008061/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0008061/2020 Data do Pagamento: 23/12/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006190/2020 Número do Empenho: 0003620/2020
Beneficiário: M.E.G. REGATIERI - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.553.267/0001-58
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais de Expediente:(papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município. SEMUR - AF 649/2020 - TERMO 56/2019.
Valor: R$ 160,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000027/2019
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000093/2020
Processo: 0002056/2019