PAGAMENTO 0007294/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0007294/2020 Data do Pagamento: 27/11/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005537/2020 Número do Empenho: 0003489/2020
Beneficiário: Mercantil Primor LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.436.516/0001-46
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. CRIATIVO - PEDIDO 621/2020 TERMO 09/2020
Valor: R$ 2.294,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000009/2020
Processo: 0000169/2020