PAGAMENTO 0007100/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0007100/2020 Data do Pagamento: 18/11/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005433/2020 Número do Empenho: 0003203/2020
Beneficiário: FULL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.061.725/0001-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de consumo e outros, para atender as necessidades e as demandas das diversas Secretarias e dos funcionários desta municipalidade, em suas atividades diárias, nos projetos, divulgações de eventos, campanhas educativas, certificados e outros. CREAS - AF 590/2020 - CONTRATO 79/2020.
Valor: R$ 1.837,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.129 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000024/2019
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000079/2020
Processo: 0001662/2019