PAGAMENTO 0001625/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001625/2020 Data do Pagamento: 13/10/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001381/2020 Número do Empenho: 0000928/2020
Beneficiário: VIAFOR VEÍCULOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.791.890/0001-20
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PPG 5554, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DE 170.000 KM RODADOS.
Valor: R$ 941,88
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003298/2020