PAGAMENTO 0005310/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Número do Pagamento: 0005310/2020 Data do Pagamento: 24/08/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003516/2020 Número do Empenho: 0002245/2020
Beneficiário: CDA Comercial Distribuidora Armini CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.610.147/0001-73
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de consumo ( limpeza, higiene e outros) para serem utilizados pela Secretarias Municipais. SEMARAH - AF 430/2020. TERMO 75/2019.
Valor: R$ 181,88
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000039/2019
Processo: 0004105/2019