PAGAMENTO 0005068/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0005068/2020 Data do Pagamento: 07/08/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003373/2020 Número do Empenho: 0001754/2020
Beneficiário: Agnes Comercial LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.450.477/0001-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS BORRACHA) PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AF 362/2020, TERMO 34/2019.
Valor: R$ 19,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000016/2019
Processo: 0000110/2019