PAGAMENTO 0004731/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0004731/2020 Data do Pagamento: 27/07/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002896/2020 Número do Empenho: 0001744/2020
Beneficiário: N. Nunes Comercio Distribuidor LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.630.850/0001-76
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PÓ DE CAFÉ TORRADO) PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.
Valor: R$ 226,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000039/2019
Processo: 0004105/2019