Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Pagamento: |
0004993/2020 |
Data do Pagamento: |
04/08/2020 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003259/2020 |
Número do Empenho: |
0001015/2020 |
Beneficiário: |
Edionniton Graunke
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
35.098.215/0001-71 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, pela Casa lar, Semec - (Escolas da Rede Municipal de Ensino), Cras e Gabinete, em projetos, eventos, campanhas e em comemorações.
JUNTA MILITAR - AF 232/2020 - TERMO 77/2019 |
Valor: |
R$ 57,44 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS) |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000039/2019 |
Processo: |
0004105/2019 |