PAGAMENTO 0003475/2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0003475/2020 Data do Pagamento: 20/05/2020
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Construtora DGF Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.213.619/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA NF=112 DA EMPRESA Construtora DGF Eireli ME EM COMPETÊNCIA 04/2020.
Valor: R$ 514,21
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001823/2020