PAGAMENTO 0006889/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0006889/2021 Data do Pagamento: 01/12/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006153/2021 Número do Empenho: 0003627/2021
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE CUSTAS DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE IMÓVEL OCUPADO PELA SEMEC SEM COBERTURA CONTRATUAL.
Valor: R$ 59,02
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909306000 - RESSARCIMENTO CUSTOS-UTILIZAÇÃO DEPENDENCIAS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0005693/2021