PAGAMENTO 0001599/2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001599/2021 Data do Pagamento: 12/08/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001405/2021 Número do Empenho: 0000983/2021
Beneficiário: CDA Comercial Distribuidora Armini CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.610.147/0001-73
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS), ESTES SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS, BUSCANDO A HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ÁREA CONTAMINADA - POSTO EUGENIO MALACARNE. AFE 50/2021 PR PRESENCIAL 001/2021 PROCESSO 3583/2020 TERMO 001/2021
Valor: R$ 246,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000001/2021
Processo: 0003583/2020