PAGAMENTO 0000917/2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000917/2021 Data do Pagamento: 14/05/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000731/2021 Número do Empenho: 0000543/2021
Beneficiário: OBERDAN MARTINS DE SOUZA CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.000.553/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CABEAMENTO DA REDES INTERNA (CABOS, CONECTORES, ALICATE), NESCESSÁRIOS PARA INFORMATIZAÇÃO E CONECÇÃO A INTERNET, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19.
Valor: R$ 593,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002105/2021