PAGAMENTO 0001859/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0001859/2021 Data do Pagamento: 09/04/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001149/2021 Número do Empenho: 0000817/2021
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE DOCES SAO GABRIEL LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.161.507/0001-15
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de 10 (dez) pacotes com 100 (cem) unidades de sacola tipo biodegradavel, para empacotamento dos produtos alimentícios distribuids no projeto de distribuição de alimentos.
Valor: R$ 656,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Subtítulo: 33903214000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001827/2021