PAGAMENTO 0000245/2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000245/2021 Data do Pagamento: 24/02/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000158/2021 Número do Empenho: 0000077/2021
Beneficiário: DIVIBOX SÃO GABRIEL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.671.806/0001-08
Bem adquirido / Serviço Prestado: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PORTA CENTRAL DO "CENTRO ADMINISTRATIVO HILARIO PIANTAVINHA", PARA MANTER A SEGURANÇA NO LOCAL.
Valor: R$ 190,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000617/2021