PAGAMENTO 0000593/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000593/2021 Data do Pagamento: 02/02/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000028/2021 Número do Empenho: 0000179/2021
Beneficiário: SÃO DOMINGOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.511.337/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais diversos, para manutenção do banheiro da SEMTADS.
Valor: R$ 67,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000246/2021