PAGAMENTO 0000490/2021

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0000490/2021 Data do Pagamento: 01/02/2021
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007303/2018 Número do Empenho: 0003907/2018
Beneficiário: SEMAF- ADMINISTRAÇÃO GERAL CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de Serviços de Transporte Escolar Municipal, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede MUNICIPAL de Esnino, com um total de 200 (duzentos) dias letivos, para o exercício de 2018. OBS.: Empenho realizado para mudança de fonte de recurso.
Valor: R$ 465,63
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000010/2017
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000041/2017
Processo: 0001301/2017