PAGAMENTO 0003199/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0003199/2013 Data do Pagamento: 28/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003505/2013 Número do Empenho: 0001828/2013
Beneficiário: SEMSA-ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA-ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE-MÉDICOS.
Valor: R$ 6.866,70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0023 - SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE
Ação: 2.129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0003292/2013