Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0007844/2013 |
Data do Pagamento: |
27/12/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Beneficiário: |
ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.712.282/0001-12 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME. |
Valor: |
R$ 103,15 |
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218810104003 - IRRF - PESSOA JURÍDICA |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Processo: |
0000000/2013 |