PAGAMENTO 0007439/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0007439/2013 Data do Pagamento: 13/12/2013
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.712.282/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME.
Valor: R$ 217,14
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810104003 - IRRF - PESSOA JURÍDICA
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0006188/2013