Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0001789/2013 |
Data do Pagamento: |
25/04/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREF. MUNIC. COLATINA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
28.569.242/0001-10 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
repasse ao sindicato dos servidores de colatina referenta as servidoras que prestam serviço a prefeitur de São Domingos do Norte. |
Valor: |
R$ 173,25 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810199003 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0000000/2013 |