Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0000525/2013 |
Data do Pagamento: |
19/02/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
36.350.320/0001-19 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REF A DUODECIMO CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
Valor: |
R$ 92.781,97 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0000846/2013 |