PAGAMENTO 0002490/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0002490/2013 Data do Pagamento: 29/05/2013
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.712.282/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: REREFERENTA A A PAGAMENTO DE ISS RECOLHEDO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERETE AS NOTAS FISCAIS DE NUMERO 501, 532 E 565 DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Valor: R$ 1.031,42
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002835/2013