PAGAMENTO 0001419/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Pagamento: 0001419/2013 Data do Pagamento: 03/04/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000948/2013 Número do Empenho: 0000681/2013
Beneficiário: MAQNORT MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR LTDA - ME MEE CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.745.177/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARQUIVOS DE AÇO REFORÇADO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS PARA PASTA SUPENSA PARA SEREM UTILIZADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. N.F. 2877
Valor: R$ 3.640,00
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.004 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função: 03 - Essencial à Justiça Subfunção: 091 - Defesa da Ordem Jurídica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000505/2013