Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Número do Pagamento: |
0005163/2013 |
Data do Pagamento: |
23/09/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004545/2013 |
Número do Empenho: |
0002274/2013 |
Beneficiário: |
Piski Material de Construção Ltda ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
09.250.702/0001-06 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE FIBRA ESTENSIVA PARA SER UTILIZADA PELA SEMUR NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E OUTROS.
N.F. 2850 |
Valor: |
R$ 900,00 |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
44000000000 - INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Subtítulo: |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0003982/2013 |