PAGAMENTO 0005163/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0005163/2013 Data do Pagamento: 23/09/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004545/2013 Número do Empenho: 0002274/2013
Beneficiário: Piski Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.250.702/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE FIBRA ESTENSIVA PARA SER UTILIZADA PELA SEMUR NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E OUTROS. N.F. 2850
Valor: R$ 900,00
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003982/2013