PAGAMENTO 0003025/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Número do Pagamento: 0003025/2013 Data do Pagamento: 19/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003213/2013 Número do Empenho: 0001707/2013
Beneficiário: ELIELSON ROGG CPF/CNPJ do Beneficiário: 686.791.062-91
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELIELSON ROGG, QUANDO ESTE CONDUZIA O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA OCI 3255, CONDUZINDO A SENHORA RENATA GONÇALVES RIBEIRO E NILZA SCOTÁ EM VIAGEM A VITÓRIA NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO ADALTO BOTELHO E NO CAPAAC NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 07/06/2013.
Valor: R$ 50,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002973/2013