PAGAMENTO 0000129/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0000129/2013 Data do Pagamento: 18/01/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000097/2013 Número do Empenho: 0000270/2013
Beneficiário: EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.028.316/0012-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/12.
Valor: R$ 346,08
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Subtítulo: 33909299000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000537/2013