PAGAMENTO 0003422/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0003422/2013 Data do Pagamento: 08/07/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003578/2013 Número do Empenho: 0001083/2013
Beneficiário: VAGO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.950.528/0001-94
Bem adquirido / Serviço Prestado: VISTORIA DO DERTES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA MSA 8063, DA SEMEC.
Valor: R$ 530,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001978/2013