Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Número do Pagamento: |
0000360/2013 |
Data do Pagamento: |
05/02/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0006386/2012 |
Número do Empenho: |
0000125/2012 |
Beneficiário: |
Alecir Vieira da Silva
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.470.328/0001-98 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTE MUNICÍPIO. (REPETIDORES DE TV), CONFORME O CONTRATO 09/2012.
N.F. 847 |
Valor: |
R$ 622,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1101 - RECURSOS DO TESOURO |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
333903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Programa: |
0027 - COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS |
Ação: |
2.091 - MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPIO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
722 - Telecomunicações |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
02-0000009/2012 |
Processo: |
0000124/2012 |