PAGAMENTO 0000365/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Número do Pagamento: 0000365/2013 Data do Pagamento: 06/02/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000459/2013 Número do Empenho: 0000119/2013
Beneficiário: BANESTES S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.127.603/0027-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 17.856.790 ( FMAS-FUNCOP), 20.042.669 (FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS), 20.042.867 (FMAS-PISO BÁSICO FIXO -CRAS) E 20.043.055 (FMAS -PAEFI), PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
Valor: R$ 8,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903972000 - SERVICOS BANCARIOS
Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.142 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000052/2013