PAGAMENTO 0004175/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0004175/2013 Data do Pagamento: 07/08/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004527/2013 Número do Empenho: 0002041/2013
Beneficiário: BANESTES S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.127.603/0027-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 22.601.017 (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2) PARA O ANO DE 2013.
Valor: R$ 8,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903972000 - SERVICOS BANCARIOS
Programa: 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003805/2013