PAGAMENTO 0000023/2013

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000023/2013 Data do Pagamento: 01/03/2013
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001881/2012 Número do Empenho: 0000679/2012
Beneficiário: Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.161.257/0001-08
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLÓGICO DO PSF "CÓRREGO DUMER". N.F. 89
Valor: R$ 2.130,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 333903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0024 - PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO
Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0008484/2012