Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |
Número do Pagamento: |
0000920/2013 |
Data do Pagamento: |
08/03/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000816/2013 |
Número do Empenho: |
0000062/2013 |
Beneficiário: |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.087.576/0001-94 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ESTIMATIVO DE GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO DAS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
FATURA N. 035446 |
Valor: |
R$ 70,11 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Programa: |
0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Ação: |
2.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA" |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
365 - Educação Infantil |
Dispensa/Inexigibilidade: |
51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000175/2013 |