PAGAMENTO 0006905/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0006905/2018 Data do Pagamento: 03/12/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006409/2018 Número do Empenho: 0003419/2018
Beneficiário: Auto Center Wagner EIRELI - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.891.416/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos LEVES, pertencentes ao Município de São Domingos do Norte - ES, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais, com garantia de fábrica, fundamentado na Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO). FORD KA PLACA PPG5555
Valor: R$ 47,30
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública.
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000012/2018
Processo: 0000000/2018