Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Pagamento: |
0007643/2018 |
Data do Pagamento: |
26/12/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0007284/2018 |
Número do Empenho: |
0003904/2018 |
Beneficiário: |
ANDREIK BERGAMIM GIOVANELLI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
118.333.387-07 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA A VITÓRIA-ES COM SEU VEÍCULO DE PLACA PPQ 1653, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NO DIA 30/11/2018. |
Valor: |
R$ 170,02 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Subtítulo: |
33909302000 - RESTITUIÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0005668/2018 |