Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Pagamento: |
0007069/2018 |
Data do Pagamento: |
12/12/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0006543/2018 |
Número do Empenho: |
0003493/2018 |
Beneficiário: |
Comercial Aparecida Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.145.416/0001-54 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE SETE SACOS DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA OFICINA DA SEMUR. |
Valor: |
R$ 140,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
Programa: |
0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA |
Ação: |
2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
451 - Infra_estrutura Urbana |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0005093/2018 |