PAGAMENTO 0007340/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0007340/2018 Data do Pagamento: 20/12/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006850/2018 Número do Empenho: 0000140/2018
Beneficiário: Intercol Telecomunicações Ltda EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.879.067/0001-36
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUR.
Valor: R$ 660,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000030/2017
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000074/2017
Processo: 000001793/2017