PAGAMENTO 0007194/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0007194/2018 Data do Pagamento: 14/12/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006793/2018 Número do Empenho: 0001499/2018
Beneficiário: Cabal Brasil Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.766.873/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO AO SERVIDORES DA CRECHE. (CREDENCIAMENTO Nº 01/2016)
Valor: R$ 3.200,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000022/2016
Processo: 0000696/2018