PAGAMENTO 0002139/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002139/2018 Data do Pagamento: 19/12/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002412/2018 Número do Empenho: 0001159/2018
Beneficiário: JULIANO MANZOLI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.605.185/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO E REABASTECIMENTO DE BOTIJA DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSA. ESF NITERÓI E DUMER- AF 234/2018 - TERMO Nº 10/2018. ADESÃO A ATA DO PREGÃO 42/2017, DA PMSDN.
Valor: R$ 126,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública.
Processo: 0000022/2018