PAGAMENTO 0006625/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0006625/2018 Data do Pagamento: 22/11/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005804/2018 Número do Empenho: 0003154/2018
Beneficiário: AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.395.560/0001-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 04 JOGOS DE PNEUS 195/75 R 16 NOVOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MERCEDES BENS 515 CDI SPRINTER PLACA PPA 0968, LOTADO NA SMTADS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA APAE COLATINA/ES.
Valor: R$ 3.000,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004298/2018