PAGAMENTO 0006397/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0006397/2018 Data do Pagamento: 30/11/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Anulação
Número da Liquidação: 0006097/2018 Número do Empenho: 0001497/2018
Beneficiário: Cabal Brasil Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.766.873/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE ANULAÇÃO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ROSIELSI BARBIERI QUE ESTA SEDIADO PARA ESTADO, DEVIDO A RESTUTIÇÃO FEITA PELA SEDU A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
Valor: R$ -63,63
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000022/2016
Processo: 0000696/2018