Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0001937/2018 |
Data do Pagamento: |
29/11/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0059-67 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DE N° 1174 E 1177 DA EMPRESA VIAÇÃO GABRIELENSE LTDA. |
Valor: |
R$ 166,29 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0005390/2018 |