PAGAMENTO 0006102/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0006102/2018 Data do Pagamento: 29/10/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005961/2018 Número do Empenho: 0003242/2018
Beneficiário: ANDRAS COM DE MÁQ. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.879.468/0001-59
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PODADOR DE PLANTAS KA85, MARCA STIHL, MODELO 361148972, DA SEMUR.
Valor: R$ 75,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Programa: 0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Ação: 2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003938/2018