PAGAMENTO 0005947/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0005947/2018 Data do Pagamento: 23/10/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005217/2018 Número do Empenho: 0002896/2018
Beneficiário: AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.395.560/0001-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175170 R 14 PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO FORD/KA PLACA PPG 5555, DA SEMEC.
Valor: R$ 1.000,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004287/2018