PAGAMENTO 0005941/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento: 0005941/2018 Data do Pagamento: 23/10/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005284/2018 Número do Empenho: 0002805/2018
Beneficiário: M.J.A TECNOLOGIA LTDA-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.454.241/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WI-FI PARA SEREM INSTALADOS NA SALA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.
Valor: R$ 149,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT
Função: 04 - Administração Subfunção: 124 - Controle Interno
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003995/2018