Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0005821/2018 |
Data do Pagamento: |
17/10/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005096/2018 |
Número do Empenho: |
0001752/2018 |
Beneficiário: |
Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.971.923/0001-19 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte.
SMTADS - CRAS |
Valor: |
R$ 345,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
13010000 - RECURSOS DO FNAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
Programa: |
0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL |
Ação: |
2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000015/2017 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000051/2018 |
Processo: |
0001361/2017 |