Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0005697/2018 |
Data do Pagamento: |
09/10/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005032/2018 |
Número do Empenho: |
0002310/2018 |
Beneficiário: |
Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.008.047/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Prestação de serviços de Transporte Escolar Universitário, percorrendo 227 (duzentos e vinte e sete) dias letivos, para atender as necessidades da SEMEC, para o exercício de 2018.
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Valor: |
R$ 10.771,95 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR |
Ação: |
2.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
364 - Ensino Superior |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000010/2018 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000071/2018 |
Processo: |
0000361/2018 |